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安徽工业大学2018年部门决算情况

2019年09月26日 18:37  点击:[]

索引号 485408900/201909-26182

第一部分 安徽工业大学概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家教育工作方针政策和法律法规,为社会培养以工科类为主的普通高等教育人才。

2.加强党建和意识形态工作

3.开展学科建设和科学研究工作。

4.发挥知识和科研优势,服务地方区域经济。

5.传播知识,发挥文化传承和和创新职能。

6.推动学校内涵式发展和深化综合改革

7.承担主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

安徽工业大学作为安徽省教育厅所属高校,为二级预算单位。

第二部分 安徽工业大学2018年部门决算表

收入支出决算总表

公开01

部门:安徽工业大学

单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

44,807.03

一、一般公共服务支出

132.20

其中:政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

30,995.98

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

89,490.74

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

1,058.50

六、其他收入

4,543.06

七、文化体育与传媒支出

10.00

八、社会保障和就业支出

3,691.34

九、医疗卫生与计划生育支出

390.00

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

90.30

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

77.80

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

80,346.07

本年支出合计

94,940.89

用事业基金弥补收支差额

11,327.38

结余分配

年初结转和结余

3,562.25

 其中:提取职工福利基金

 其中:项目支出结转和结余

3,562.25

        转入事业基金

年末结转和结余

294.80

 其中:项目支出结转和结余

294.80

总计

95,235.69

总计

95,235.69


收入决算表

公开02

部门:安徽工业大学

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

6

7

合计

80,346.07

44,807.03

30,995.98

4,543.06

201

一般公共服务支出

132.20

132.20

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

15.00

15.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

15.00

15.00

20132

组织事务

105.00

105.00

2013202

 一般行政管理事务

105.00

105.00

20133

宣传事务

12.20

12.20

2013302

 一般行政管理事务

12.20

12.20

205

教育支出

74,895.92

40,521.37

30,568.68

3,805.87

20502

普通教育

74,895.92

40,521.37

30,568.68

3,805.87

2050205

 高等教育

74,895.92

40,521.37

30,568.68

3,805.87

206

科学技术支出

1,058.50

1,058.50

20602

基础研究

363.00

363.00

2060203

 自然科学基金

363.00

363.00

20604

技术研究与开发

546.50

546.50

2060402

 应用技术研究与开发

546.50

546.50

20605

 科技条件与服务

98.00

98.00

2060503

科技条件专项

18.00

18.00

2060599

 其他科技条件与服务支出

80.00

80.00

20606

社会科学

51.00

51.00

2060602

 社会科学研究

51.00

51.00

207

文化体育与传媒支出

10.00

10.00

20701

文化

10.00

10.00

2070199

 其他文化支出

10.00

10.00

208

社会保障和就业支出

3,691.34

2,800.75

153.40

737.19

20805

行政事业单位离退休

3,691.34

2,800.75

153.40

737.19

2080502

 事业单位离退休

3,691.34

2,800.75

153.40

737.19

210

医疗卫生与计划生育支出

390.00

116.10

273.90

21011

行政事业单位医疗

390.00

116.10

273.90

2101102

 事业单位医疗

390.00

116.10

273.90

213

农林水支出

90.30

90.30

21305

扶贫

90.30

90.30

2130599

 其他扶贫支出

90.30

90.30

221

住房保障支出

77.80

77.80

22102

住房改革支出

77.80

77.80

2210202

 提租补贴

77.80

77.80


支出决算表

公开03

部门:安徽工业大学

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

94,940.89

58,465.92

36,474.97

201

一般公共服务支出

132.20

132.20

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

15.00

15.00

2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

15.00

15.00

20132

组织事务

105.00

105.00

2013202

 一般行政管理事务

105.00

105.00

20133

宣传事务

12.20

12.20

2013302

 一般行政管理事务

12.20

12.20

205

教育支出

89,490.74

54,306.77

35,183.97

20502

普通教育

89,490.74

54,306.77

35,183.97

2050205

 高等教育

89,490.74

54,306.77

35,183.97

206

科学技术支出

1,058.50

1,058.50

20602

基础研究

363.00

363.00

2060203

 自然科学基金

363.00

363.00

20604

技术研究与开发

546.50

546.50

2060402

 应用技术研究与开发

546.50

546.50

20605

科技条件与服务

98.00

98.00

2060503

 科技条件专项

18.00

18.00

2060599

 其他科技条件与服务支出

80.00

80.00

20606

社会科学

51.00

51.00

2060602

 社会科学研究

51.00

51.00

207

文化体育与传媒支出

10.00

10.00

20701

文化

10.00

10.00

2070199

 其他文化支出

10.00

10.00

208

社会保障和就业支出

3,691.34

3,691.34

20805

行政事业单位离退休

3,691.34

3,691.34

2080502

 事业单位离退休

3,691.34

3,691.34

210

医疗卫生与计划生育支出

390.00

390.00

21011

行政事业单位医疗

390.00

390.00

2101102

 事业单位医疗

390.00

390.00

213

农林水支出

90.30

90.30

21305

扶贫

90.30

90.30

2130599

 其他扶贫支出

90.30

90.30

221

住房保障支出

77.80

77.80

22102

住房改革支出

77.80

77.80

2210202

 提租补贴

77.80

77.80


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:安徽工业大学

单位:万元

     

     

项目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款

44,807.03

一、一般公共服务支出

132.20

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

43,788.81

六、科学技术支出

1,058.50

七、文化体育与传媒支出

10.00

八、社会保障和就业支出

2,800.75

九、医疗卫生与计划生育支出

116.10

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

90.30

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

77.80

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

44,807.03

本年支出合计

48,074.47

年初财政拨款结转和结余

3,562.25

年末财政拨款结转和结余

294.80

一、一般公共预算财政拨款

3,562.25

二、政府性基金预算财政拨款

总计

48,369.27

总计

48369.27


一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05

部门:安徽工业大学

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

3,562.25

3,562.25

44,807.03

30,168.93

14,638.10

48,074.47

30,168.93

17,905.54

294.80

294.80

201

一般公共服务支出

132.20

132.20

132.20

132.20

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

15.00

15.00

15.00

15.00

2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

15.00

15.00

15.00

15.00

20132

组织事务

105.00

105.00

105.00

105.00

2013202

 一般行政管理事务

105.00

105.00

105.00

105.00

20133

宣传事务

12.20

12.20

12.20

12.20

2013302

 一般行政管理事务

12.20

12.20

12.20

12.20

205

教育支出

3,562.25

3,562.25

40,521.37

27,174.28

13,347.10

43,788.81

27,174.28

16,614.54

294.80

294.80

294.80

20502

普通教育

3,562.25

3,562.25

40,521.37

27,174.28

13,347.10

43,788.81

27,174.28

16,614.54

294.80

294.80

294.80

2050205

 高等教育

3,562.25

3,562.25

40,521.37

27,174.28

13,347.10

43,788.81

27,174.28

16,614.54

294.80

294.80

294.80

206

科学技术支出

1,058.50

1,058.50

1,058.50

1,058.50

20602

基础研究

363.00

363.00

363.00

363.00

2060203

 自然科学基金

363.00

363.00

363.00

363.00

20604

技术研究与开发

546.50

546.50

546.50

546.50

2060402

 应用技术研究与开发

546.50

546.50

546.50

546.50

20605

科技条件与服务

98.00

98.00

98.00

98.00

2060503

 科技条件专项

18.00

18.00

18.00

18.00

2060599

 其他科技条件与服务支出

80.00

80.00

80.00

80.00

20606

社会科学

51.00

51.00

51.00

51.00

2060602

 社会科学研究

51.00

51.00

51.00

51.00

207

文化体育与传媒支出

10.00

10.00

10.00

10.00

20701

文化

10.00

10.00

10.00

10.00

2070199

 其他文化支出

10.00

10.00

10.00

10.00

208

社会保障和就业支出

2,800.75

2,800.75

2,800.75

2,800.75

20805

行政事业单位离退休

2,800.75

2,800.75

2,800.75

2,800.75

2080502

 事业单位离退休

2,800.75

2,800.75

2,800.75

2,800.75

210

医疗卫生与计划生育支出

116.10

116.10

116.10

116.10

21011

行政事业单位医疗

116.10

116.10

116.10

116.10

2101102

 事业单位医疗

116.10

116.10

116.10

116.10

213

农林水支出

90.30

90.30

90.30

90.30

21305

扶贫

90.30

90.30

90.30

90.30

2130599

 其他扶贫支出

90.30

90.30

90.30

90.30

2130599

 其他扶贫支出

77.80

77.80

77.80

77.80

221

住房保障支出

77.80

77.80

77.80

77.80

22102

住房改革支出

77.80

77.80

77.80

77.80

2210202

 提租补贴

132.20

132.20

132.20

132.20


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:安徽工业大学

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

22,571.70

302

商品和服务支出

4,649.10

310

其他资本性支出

30101

 基本工资

6,610.10

30201

 办公费

200.00

31001

 房屋建筑物购建

30102

 津贴补贴

205.60

30202

 印刷费

30.00

31002

 办公设备购置

30103

 奖金

30203

 咨询费

31003

 专用设备购置

30104

 其他社会保障缴费

395.80

30204

 手续费

31005

 基础设施建设

30106

 伙食补助费

30205

 水费

350.00

31006

 大型修缮

30107

 绩效工资

11,588.60

30206

 电费

850.00

31007

 信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

1,451.43

30207

 邮电费

31008

 物资储备

30109

 职业年金缴费

572.70

30208

 取暖费

31009

 土地补偿

30110

职工基本医疗保险缴费

723.77

30209

 物业管理费

500.00

31010

 安置补助

30311

 住房公积金

818.90

30211

 差旅费

146.47

31011

 地上附着物和青苗补偿

30307

 医疗费

204.80

30212

 因公出国(境)费用

31012

 拆迁补偿

30199

 其他工资福利支出

30213

 维修()

550.00

31013

 公务用车购置

303

对个人和家庭的补助

2,948.13

30214

 租赁费

10.00

31019

 其他交通工具购置

30301

 离休费

257.40

30215

 会议费

31020

 产权参股

30302

 退休费

2,483.25

30216

 培训费

68.23

31099

 其他资本性支出

30303

 退职(役)费

30217

 公务接待费

23.00

304

对企事业单位的补贴

30304

 抚恤金

30218

 专用材料费

570.80

30401

 企业政策性补贴

30305

 生活补助

25.60

30224

 被装购置费

30402

 事业单位补贴

30306

 救济费

30225

 专用燃料费

30403

 财政贴息

30308

 助学金

132.80

30226

 劳务费

474.00

30499

 其他对企事业单位的补贴

30309

 奖励金

30227

 委托业务费

150.00

307

债务利息支出

30310

 生产补贴

30228

 工会经费

273.00

30701

 国内债务付息

30312

 提租补贴

30229

 福利费

282.5

30707

 国外债务付息

30313

 购房补贴

30231

 公务用车运行维护费

31.00

399

其他支出

30314

 采暖补贴

30239

 其他交通费用

39906

 赠与

30315

 物业服务补贴

30240

 税金及附加费用

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

49.08

30299

 其他商品和服务支出

140.10

人员经费合计

25,519.83

公用经费合计

4,649.10


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

部门:安徽工业大学

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目

支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

229

其他支出

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

2296003

 用于体育事业的彩票公益金支出


第三部分 安徽工业大学2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计95239.69万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计95239.69万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年相比,收、支总计各增加3554.14万元,增长3.87%,主要原因:一是增加一次性工作奖励;二是工资福利支出较上年增加

二、收入决算情况说明

2018年本校收入合计80346.07万元,其中:财政拨款收入44807.03万元,占比55.77%;事业收入30995.98万元(其中:财政专户资金收入20800.91万元),占比38.58%;其他收入4543.06 万元,占比5.65%

三、支出决算情况说明

2018年本校支出总计94940.89万元,按支出类别分:基本支出58465.92万元,占比61.58%,项目支出36474.97万元,占比38.42%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计48369.27万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计48369.27万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少1522.31万元,减少3.05%,原因一是养老保险制度改革,退休人员养老金转由社保基金发放,不再安排退休金拨款,二是消化财政存量资金,年初财政拨款结转减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入44807.03万元,占本年收入的55.77%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少14.55万元,减少0.03%。主要原因:养老保险制度改革,退休人员养老金转由社保基金发放,不再安排退休金拨款

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出48074.47万元,占本年支出的50.64%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1745.14万元,增长3.77%。主要原因:一是消化财政存量资金;二是年中本级追加人才培育资助,学科奖补等发展专项经费。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出48074.47万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出132.20万元,占0.27%;教育(类)支出43788.81万元,占91.09%科学技术(类)支出1058.50万元,占2.20%文化体育与传媒(类)支出10万元,占0.02%社会保障和就业(类)支出2800.75万元,占5.83%医疗卫生和计划生育(类)支出116.10万元,占0.24%农林水(类)支出90.30万元,占0.19%住房保障(类)支出77.80万元,占0.16%

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为28918.70万元,支出决算为48074.47万元,完成年初预算的166.24%。决算数大于预算数的主要原因:一是中央财政年中转移支付学生奖助学金、生均拨款奖补资金等专项经费,未纳入年初部门预算;二是省级财政年中追加调整学生资助、一次性工作奖励、省统筹基建、省级扶贫资金等经费,不在年初部门预算反映;三是上年结转经费和省直其他部门转拨经费不在年初部门预算反映。其中:基本支出30168.93万元,占62.75%;项目支出17905.54万元,占37.25%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项),年初预算为0万元,支出决算为15.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了公共机构节能专项资金。

一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项),年初预算为0万元,支出决算为105.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了省高层次引才平台经费。

一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项),年初预算为0万元,支出决算为12.20万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了宣传业务费。

2. 教育(类)普通教育(款)高等教育(项),年初预算为23358.30万元,支出决算为43788.81万元,完成年初预算的187.46%,决算数大于预算数的主要原因是中央财政年中追加了学生奖助学金、生均拨款奖补资金等经费。

3.科学技术(类)基础研究(款)自然科学基金(项),年初预算为0万元,支出决算为363.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了自然科学基金。

科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项),年初预算为0万元,支出决算为546.50万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加创新型省份建设专项资金和重点研究与开发经费。

科学技术(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项),年初预算为0万元,支出决算为18.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加创新环境建设经费。

科学技术(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项),年初预算为0万元,支出决算为80.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央引导地方科技发展专项资金。

科学技术(类)社会科学(款)社会科学研究(项),年初预算为0万元,支出决算为51.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加省社科规划项目经费。

4.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项),年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于预算数的主要原因是结转追加省级文化事业建设经费。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项),年初预算为5366.50万元,支出决算为2800.75万元,完成年初预算的52.19%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险制度改革,退休人员养老金转由社保基金发放,不再安排退休金拨款

6. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),年初预算为116.10万元,支出决算为116.10万元,完成年初预算的100%

7. 农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项),年初预算为0万元,支出决算为90.30万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加省级扶贫专项资金。

8. 住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),年初预算为77.80万元,支出决算为77.80万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出30168.93元,其中人员经费25519.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、助学金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费4649.10万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

安徽工业大学2018年度没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)国有资产占有使用情况。

截至20181231日,安徽工业大学共有车辆32辆,其中:一般公务用车32辆;单价50万元以上的通用设备75台(套),单价100万以上专用设备4台(套)。

(二)关于2018年度预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求,安徽工业大学组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,包括本科高校基本保障性项目经费、支持地方高校改革发展资金、经济困难学生资助体系等项目,涉及资金31619.04万元,占项目预算总额的86.69%。评价结果显示,总体上项目管理制度健全,项目管理机制完善,项目主体责任明确,资金分配科学公正,预算执行控制有力,资金开支规范、监管有力,项目产出和效果明显,有力推进了学校综合改革,激发教育活力,改善教育民生,促进教育公平,提升教育质量。


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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